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一、采购人名称: *****公司
二、供应商名称: *****公司
三、采购项目名称: *****公司网上超市项目
四、采购项目编号: *****
五、合同编号: 2026M***********00210
六、合同内容:
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
得力 2801G 翻页激光笔
得力/deli2801G
支
68.00
129
8772
2
得力 7303 胶水 得力7303胶水
得力/deli7303
盒
6.00
32
192
3
得力 7093 胶棒 固体胶
得力/deli7093
盒
6.00
28
168
4
得力 9006 闹钟/挂钟
得力/deli9006
个
68.00
75
5100
5
南孚 电池/电力配件
南孚/NANFU5号
粒
136.00
2.5
340
6
得力 拆信刀/切纸刀
得力/deli2064
把
68.00
9.3
632.4
7
晨光 AJDN7609 胶带/胶纸/胶条
晨光/M&GAJDN7609
筒
12.00
43.84
526.08
8
得力 9256 板夹
得力/deli9256
块
68.00
12.9
877.2
9
得力 77757 剪刀
得力/deli77757
把
68.00
12
816
10
得力 0468 订书机
得力/deli0468
个
68.00
25
1700
11
得力 8554ES 票夹/长尾夹
得力/deli8554ES
盒
68.00
14
952
12
得力 5683 档案盒
得力/deli5683
个
68.00
8.4
571.2
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: *****公司
联系人: 李勇飞
联系电话: 1397078****
传真:
地址: 南康区东山街道新康东大道
2、供应商名称: *****公司
地址: 江西省赣州市章贡区赣州市章贡区赣南贸易广场北街2号
附件信息:
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