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一、 *采购人名称: *****公司
二、 *履约供应商名称: *****公司
三、 *采购项目编号: *****
四、 *合同编号: ***********
五、 *验收单位: *****公司
六、 *验收日期: ****-**-**
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
齐心 C-8158 电子计算器
5
***
齐心/Comix\C-8158
验收通过
2
齐心 B3500 回形针
30
45.0
齐心/Comix\B3500
验收通过
3
公牛 GN-217 3米 电源插座
10
650.0
公牛/BULL\GN-217 3米
验收通过
4
齐心 WB701 马克笔
120
180.0
齐心/Comix\WB701
验收通过
5
得力 6600ES 黑红两色可选中性笔
288
244.8
得力/deli\6600ES
验收通过
6
得力 7102 单支装胶棒
120
144.0
得力/deli\7102
验收通过
7
南孚 5号电池 普通干电池
1920
4224.0
南孚/NANFU\5号电池
验收通过
8
齐心 MJ1210 双面胶带
50
50.0
齐心/Comix\MJ1210
验收通过
9
双鹿 7号/AAA/LR03 普通干电池
960
1920.0
双鹿\7号/AAA/LR03
验收通过
10
晨光 ASC99307 绒面荣誉证书8K
30
225.0
晨光/M&G\ASC99307
验收通过
11
得力 5684 档案盒
30
330.0
得力/deli\5684
验收通过
12
齐心 B2060 三层文件架
5
110.0
齐心/Comix\B2060
验收通过
13
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 张君
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