*****公司、⼴州市⻩埔区⼯业和信息化局审计服务
*****公司、⼴州市⻩埔区⼯业和信息化局审计服务
定点议价采购公告
定点议价采购公告
*****公司、⼴州市⻩埔区⼯业和信息化局采⽤定点采购议价⽅式实施本次采购。
⼀、项⽬信息
⼀、项⽬信息
(⼀)项⽬名称:*****公司、⼴州市⻩埔区⼯业和信息化局审计服务定点采购
(⼆)项⽬编号:
DDYJ-2026-1915707
(三)预算⾦额:
110,000.00
(四)采购需求:
编号
编号
服务描述
服务描述
需求描述
需求描述
数量
数量
控制单价
控制单价
(元)
(元)
计
计
量
量
单
单
位
位
(⼀)审计范围:
从
2025
年
1
⽉⾄
2025
年
12
⽉发⽣的
预算执⾏和其他财
政收⽀,资⾦量约
12
亿元;以及
2025
年
1
⽉⾄
2025
年
12
⽉期间
“
三重⼀
⼤
”
审议议题涉及的
事项内容。包括遵
守有关法律法规和
财经纪律情况、重
⼤经济决策情况、
部⻔预算执⾏情
况、财政收⽀的真
实、合法、效益情
况等进⾏审计。
(⼆)审计内容:
1.
预算执⾏情况。重
点检查预算编制过
程中单位内部各部
⻔间沟通协调是否
充分,预算编制与
资产配置是否相结
合、与具体⼯作是
否相对应;是否按
照批复的额度和开
⽀范围执⾏预算,
进度是否合理,是
否存在⽆预算、超
预算⽀出等问题;
决算编报是否真
实、完整、准确、
及时。
2.
收⽀管理
情况。重点检查收
⼊是否完整、真
实,各项⽀出是否
严格执⾏国家有关
财经法规制度,是
否存在扩⼤资⾦⽀
出范围或被挤占挪
⽤;对单位依法开
展经济活动,依法
设帐,遵守财经纪
律,全⾯执⾏
“
收⽀
-
第
1
⻚
-1
⼈员要求:
6
服务开始时间:合同签订之⽇起
服务结束时间:签订合同后的⼀年内
审计对象数量:资⾦量约
12
亿元
审计范围:从
2025
年
1
⽉⾄
2025
年
12
⽉发⽣的预
算执⾏和其他财政收⽀,资⾦量约
12
亿元;以及
2025
年
1
⽉⾄
2025
年
12
⽉期间
“
三重⼀⼤
”
审议议
题涉及的事项内容。包括遵守有关法律法规和财经
纪律情况、重⼤经济决策情况、部⻔预算执⾏情
况、财政收⽀的真实、合法、效益情况等进⾏审
计。
审计年限:
2025
年
1
⽉⾄
2025
年
12
⽉
两条线
”
管理规定情
况进⾏核实,是否
依规执⾏预算,各
项收⽀是否纳⼊预
算管理,是否真
实、合法,有⽆严
重违纪违规;
3.
政
府采购情况。检查
是否按照预算和计
划组织政府采购业
务;是否按照规定
组织政府采购活动
和执⾏验收程序;
是否存在未采⽤公
开招标⽽擅⾃采⽤
其他⽅式采购,化
整为零或者采取其
他措施规避公开招
标;是否按照规定
保存政府采购业务
相关档案。
4.
资产
管理情况。检查是
否实现资产归⼝管
理并明确使⽤责
任;是否定期对资
产进⾏清查盘点,
对账实不符的情况
及时进⾏处理;是
否按照规定处置资
产。
5.
合同管理情
况。检查是否实现
合同归⼝管理;是
否明确应签订合同
的经济活动范围和
条件;是否有效监
控合同履⾏情况,
是否建⽴合同纠纷
协调机制。检查单
位合同管理的组织
机构建设是否合
理,合同管理⼯作
是否有效实施,合
同管理体系是否完
善。
6.
内部控制的
建设及执⾏情况。
对单位内部控制制
度是否健全、有效
情况进⾏核实,重
点审计财务收⽀、
资产管理、政府采
购及合同管理过程
中的内部控制制度
是否健全、合理,
以及在执⾏过程中
是否有效。针对具
体问题,从根治和
控制的⻆度,提出
健全内控机制、完
善内部监督职能等
标本兼治的建议,
以及促进问题整改
和规范单位管理等
解决实际问题的具
体措施。
7.
委托⽅
提出的其他要求审
计的重点。
8.
对以
往审计中发现问题
的整改情况。
1
110,000
项
-
第
2
⻚
-商务需求
商务需求
编号
编号
需求内容
需求内容
1
具有独⽴承担⺠事责任的能⼒:在中华⼈⺠共和国境内注册的法⼈或其他组织或⾃然⼈,投标(响应)时
提供有效的营业执照(或事业法⼈登记证或社会团体登记证或⺠办⾮企业单位登记证或⾝份证等相关证
明)复印件;如国家另有规定的,则从其规定。分⽀机构参与项⽬的,******公司(总
所)针对本项⽬出具给分⽀机构******公司(总所)和分⽀机构的营业执照复印件。
2
参加采购活动前
3
年内,在经营活动中没有重⼤违法记录。
3
公司已进⼊政府采购审计定点供应商名单。
4
本项⽬不接受单位负责⼈为同⼀⼈或者存在直接控股、管理关系的不同供应商响应报价。
5
本项⽬不接受联合体响应报价。
(五)议价发起时间:
2026
年
09
⽉
08
⽇
(六)
本项⽬采⽤的是按项⽬的报价⽅式。
⼆、需求信息
⼆、需求信息
服务内容:(⼀)审计范围:从
2025
年
1
⽉⾄
2025
年
12
⽉发⽣的预算执⾏和其他财政收⽀,资⾦量约
12
亿元;以及
2025
年
1
⽉
⾄
2025
年
12
⽉期间
“
三重⼀⼤
”
审议议题涉及的事项内容。包括遵守有关法律法规和财经纪律情况、重⼤经济决策情况、部⻔预算执
⾏情况、财政收⽀的真实、合法、效益情况等进⾏审计。
(⼆)审计内容:
1.
预算执⾏情况。重点检查预算编制过程中单位内部各部
⻔间沟通协调是否充分,预算编制与资产配置是否相结合、与具体⼯作是否相对应;是否按照批复的额度和开⽀范围执⾏预算,进度
是否合理,是否存在⽆预算、超预算⽀出等问题;决算编报是否真实、完整、准确、及时。
2.
收⽀管理情况。重点检查收⼊是否完
整、真实,各项⽀出是否严格执⾏国家有关财经法规制度,是否存在扩⼤资⾦⽀出范围或被挤占挪⽤;对单位依法开展经济活动,依
法设帐,遵守财经纪律,全⾯执⾏
“
收⽀两条线
”
管理规定情况进⾏核实,是否依规执⾏预算,各项收⽀是否纳⼊预算管理,是否真
实、合法,有⽆严重违纪违规;
3.
政府采购情况。检查是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执
⾏验收程序;是否存在未采⽤公开招标⽽擅⾃采⽤其他⽅式采购,化整为零或者采取其他措施规避公开招标;是否按照规定保存政府
采购业务相关档案。
4.
资产管理情况。检查是否实现资产归⼝管理并明确使⽤责任;是否定期对资产进⾏清查盘点,对账实不符的情
况及时进⾏处理;是否按照规定处置资产。
5.
合同管理情况。检查是否实现合同归⼝管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条
件;是否有效监控合同履⾏情况,是否建⽴合同纠纷协调机制。检查单位合同管理的组织机构建设是否合理,合同管理⼯作是否有效
实施,合同管理体系是否完善。
6.
内部控制的建设及执⾏情况。对单位内部控制制度是否健全、有效情况进⾏核实,重点审计财务收
⽀、资产管理、政府采购及合同管理过程中的内部控制制度是否健全、合理,以及在执⾏过程中是否有效。针对具体问题,从根治和
控制的⻆度,提出健全内控机制、完善内部监督职能等标本兼治的建议,以及促进问题整改和规范单位管理等解决实际问题的具体措
施。
7.
委托⽅提出的其他要求审计的重点。
8.
对以往审计中发现问题的整改情况。
合同份数:
4
是否需要验收:需要验收
争议处理⽅式:向采购单位所在地或所在地上级的⼈⺠法院提交诉讼解决
发票类型:增值税普通发票
三、供应商报价须知
三、供应商报价须知
(⼀)供应商应具备《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆⼗⼆条规定的条件,并对如下条件的真实性负责:
1
)具有独⽴承担⺠
事责任的能⼒;
2
)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3
)具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒;
4
)有依法缴纳税
收和社会保障资⾦的良好记录;
5
)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重⼤违法记录;
6
)法律、⾏政法规规定的其他条
件。
(⼆)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满⾜采购需求的前提下,于规定时间内对项⽬做出报价。
(三)供应商应在报价时,可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的,应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项⽬报价信息,如系统报价与附件材料不⼀致,则附件报价⽆效,以系统报价为准。
(四)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,⼀经查实,将视为弄虚作假,当次
-
第
3
⻚
-报价⽆效,并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
四、定点议价规则
(⼀)报价规则。
(
1
)供应商的报价应是总价。
(
2
)供应商的报价不得⾼于最⾼限价。
(⼆)成交规则、终⽌规则。
(
1
)成交规则:采购⼈接受供应商报价的,议价成交。
(
2
)终⽌规则:在定点议价公告期间,采购⼈因故取消采购任务;或者采购⼈不接受供应商报价的,议价终⽌。
五、项⽬联系⽅式
五、项⽬联系⽅式
联系⽅式:陈讷敏
***********
采购单位:*****公司、⼴州市⻩埔区⼯业和信息化局
2026
年
09
⽉
08
⽇
-
第
4
⻚
--
第
5
⻚
-