大庆市热力集团有限公司货物项目DD26091515272020
招标公告
黑龙江省
大庆市
发布日期:
2026-09-15
招标公告金额:0元
电子卖场货物采购订单公示
【第一联 :采购单位 (需方)留存】
验收单号 :YS***********020 采购单位 ******公司供货单位 ******公司
采购项目 ******公司货物项目 DD***********020 采购方式 : 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) KILter智通 ZT-
Q2612A 标准容量
打印量2000页 适
用于HP 1010 硒鼓KILter智通
(KILter智通)打印量:(2000); 颜色:其他; 125 1125晨光(M&G)复
印纸A4-70g8包 打
印纸晨光(M&G)销售单位 :箱;复印纸规格 :A4
;打印纸规格 :其他;152 2304金士顿(Kings
ton)64GB USB 3.2
Gen 1 U盘金士顿(Ki
ngston)描述:(快速传输 提升存储性
能);是否为配件 :否;存储容量
:(64G);97 197得力63102抽杆
报告夹(白)(个)得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(透
明);3 2060合计大写金额 : 伍佰捌拾陆元整586.00说明备注(线上订单号 ): DD***********020
8月物资办公用品
注意事项 :
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ,发现问题和错误信息 ,及时反馈采购办。
4、一个项目 (订单)只出具一份验收单 ,分批次支付费用的 ,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)******公司服务单位 (盖章)******公司联系人(签字): 周亚卓 联系人(签字): 联系电话 : 6*****3 联系电话 : *********** 单位地址 : 单位地址 :
电子卖场货物采购订单公示
【第二联 :供应商(供方)留存】
验收单号 :YS***********020 采购单位 ******公司供货单位 ******公司
采购项目 ******公司货物项目 DD***********020 采购方式 : 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) KILter智通 ZT-
Q2612A 标准容量
打印量2000页 适
用于HP 1010 硒鼓KILter智通
(KILter智通)打印量:(2000); 颜色:其他; 125 1125晨光(M&G)复
印纸A4-70g8包 打
印纸晨光(M&G)销售单位 :箱;复印纸规格 :A4
;打印纸规格 :其他;152 2304金士顿(Kings
ton)64GB USB 3.2
Gen 1 U盘金士顿(Ki
ngston)描述:(快速传输 提升存储性
能);是否为配件 :否;存储容量
:(64G);97 197得力63102抽杆
报告夹(白)(个)得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(透
明);3 2060合计大写金额 : 伍佰捌拾陆元整586.00说明备注(线上订单号 ): DD***********020
8月物资办公用品
注意事项 :
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ,发现问题和错误信息 ,及时反馈采购办。
4、一个项目 (订单)只出具一份验收单 ,分批次支付费用的 ,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)******公司服务单位 (盖章)******公司联系人(签字): 周亚卓 联系人(签字): 联系电话 : 6*****3 联系电话 : *********** 单位地址 : 单位地址 :
【第一联 :采购单位 (需方)留存】
验收单号 :YS***********020 采购单位 ******公司供货单位 ******公司
采购项目 ******公司货物项目 DD***********020 采购方式 : 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) KILter智通 ZT-
Q2612A 标准容量
打印量2000页 适
用于HP 1010 硒鼓KILter智通
(KILter智通)打印量:(2000); 颜色:其他; 125 1125晨光(M&G)复
印纸A4-70g8包 打
印纸晨光(M&G)销售单位 :箱;复印纸规格 :A4
;打印纸规格 :其他;152 2304金士顿(Kings
ton)64GB USB 3.2
Gen 1 U盘金士顿(Ki
ngston)描述:(快速传输 提升存储性
能);是否为配件 :否;存储容量
:(64G);97 197得力63102抽杆
报告夹(白)(个)得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(透
明);3 2060合计大写金额 : 伍佰捌拾陆元整586.00说明备注(线上订单号 ): DD***********020
8月物资办公用品
注意事项 :
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ,发现问题和错误信息 ,及时反馈采购办。
4、一个项目 (订单)只出具一份验收单 ,分批次支付费用的 ,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)******公司服务单位 (盖章)******公司联系人(签字): 周亚卓 联系人(签字): 联系电话 : 6*****3 联系电话 : *********** 单位地址 : 单位地址 :
电子卖场货物采购订单公示
【第二联 :供应商(供方)留存】
验收单号 :YS***********020 采购单位 ******公司供货单位 ******公司
采购项目 ******公司货物项目 DD***********020 采购方式 : 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) KILter智通 ZT-
Q2612A 标准容量
打印量2000页 适
用于HP 1010 硒鼓KILter智通
(KILter智通)打印量:(2000); 颜色:其他; 125 1125晨光(M&G)复
印纸A4-70g8包 打
印纸晨光(M&G)销售单位 :箱;复印纸规格 :A4
;打印纸规格 :其他;152 2304金士顿(Kings
ton)64GB USB 3.2
Gen 1 U盘金士顿(Ki
ngston)描述:(快速传输 提升存储性
能);是否为配件 :否;存储容量
:(64G);97 197得力63102抽杆
报告夹(白)(个)得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(透
明);3 2060合计大写金额 : 伍佰捌拾陆元整586.00说明备注(线上订单号 ): DD***********020
8月物资办公用品
注意事项 :
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ,发现问题和错误信息 ,及时反馈采购办。
4、一个项目 (订单)只出具一份验收单 ,分批次支付费用的 ,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)******公司服务单位 (盖章)******公司联系人(签字): 周亚卓 联系人(签字): 联系电话 : 6*****3 联系电话 : *********** 单位地址 : 单位地址 :
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